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|title=Sangria do caixa de usuário (CDU)
|title=Inclusão, exclusão e busca (Cheques Emitidos)
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|description=Este manual tem por objetivo ensinar a fazer uma sangria(retirada de dinheiro) no caixa do usuário (CDU).
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== <center><div style="color:#0F5B8F" class="panel panel-info">Sangria do caixa de usuário - CDU</div></center> ==
== <center><div style="color:#0F5B8F" class="panel panel-info">Inclusão, exclusão e busca - Cheques Emitidos</div></center> ==




<font size=3>'''Objetivo:''' Este manual tem por objetivo ensinar a fazer uma sangria(retirada de dinheiro) no caixa do usuário (CDU).
<font size=3>'''Objetivo:''' Este manual tem por objetivo ensinar a incluir, excluir e buscar cheques emitidos (que a sua empresa deve para fornecedores/empresas) no sistema ControlGás.</font><br>


<font size=3><u>Lembrando que todos os cheques gerados em acertos de movimentos de entrada serão automaticamente criados e irão constar nos Cheques Emitidos.</u>


<font size=3><u>E quando o cheque for bloqueado para alterá-lo ou exclui-lo será necessário uma permissão de acesso especifica.</u>


<font size=3>'''1° Passo:''' Na página inicial do sistema '''Controlgás''' clique no menu '''3-Financeiro''' e selecione a opção '''Caixa do usuário''' e após, a opção '''Sangria''' como mostrado abaixo:


<font size=3>OBS:. Você também poderá lançar uma sangria no caixa através do Gerenciador de CDU caso tenha acesso.


<font size=3>'''1° Passo''': Na página inicial do sistema '''Controlgás''', selecione o menu '''3-Financeiro''' clique na opção '''Cheques Emitidos''', como mostrado abaixo:
<center>[[Arquivo:Chequeseminew.gif|class=img-thumbnail]]</center>


<center>[[Arquivo:Sangrianew.gif|class=img-thumbnail]]</center>








<font size=3>'''2° Passo:''' Para incluir um cheque manual, basta clicar em [[Arquivo:Certificado4.png|class=img-thumbnail]], e então preencher os dados necessários como pessoa, numero de parcelas, data de emissão (caso precise mudar), data do primeiro vencimento, valor total, número do cheque, conta, agencia, banco e as contas de despesa e origem. Conforme exemplo:
<center>[[Arquivo:Chequesemi1.gif|class=img-thumbnail]]</center>




<font size=3>'''2° Passo:''' Informe o valor da sangria e caso queira poderá inserir nº do documento e histórico. Logo após o OK sua sangria estará lançada como no exemplo:


<center>[[Arquivo:Sangria2.gif|class=img-thumbnail]]</center>


*Tem a opção de leitura por CRC-7 para preencher alguns dados do cheque/boleto automaticamente. '''Para utilizar essa opção é necessário ter uma leitora de cheques/boletos CRC7.'''
Para realizar a leitura automática é só clicar na opção:[[Arquivo:Cmc7.png|class=img-thumbnail]].




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<font size=3>'''3° Passo:''' Para excluir um cheque clique em [[Arquivo:Excluir2.png|class=img-thumbnail]], e confirme [[Arquivo:Certificado13.png|class=img-thumbnail]].


<font size=3>'''3° Passo:''' Na mesma aba anterior, terá a opção de visualizar as sangrias já realizadas no dia e também poderá excluir.
<u>Lembrando que se o cheque foi gerado a partir de outro documento não será possível excluir por esta tela.</u>


<center>[[Arquivo:Sangria3.gif|class=img-thumbnail]]</center>
<center>[[Arquivo:Chequesemi2.gif|class=img-thumbnail]]</center>




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<font size=3><center><u>Busca de Cheques</u></center>




<font size=3>'''1° Passo:''' Para realizar uma busca de um cheque será necessário informar o '''período''', que pode ter o filtro pela data que foi emitido, pela data que irá vencer, pela data que foi baixado,pela data de boleto ou todas essas opções.


<div class="btn btn-primary"><i class="fas fa-arrow-left"></i> [[Caixa_do_Usuário|<span style="color:#FFFEFF">Página Anterior </span>]]</div>
 
<center>[[Arquivo:Chequesemi3.png|class=img-thumbnail]]</center>
 
 
 
 
 
 
<font size=3>'''2° Passo:''' Também poderá escolher filtro por tipo, como pendente, quitados (já baixados), depositados ou todos. Assim como mostra o exemplo:
 
 
<center>[[Arquivo:Chequesemi4.png|class=img-thumbnail]]</center>
 
 
 
 
 
 
<font size=3>'''3° Passo:''' Tem alguns filtros mais específicos como por código de pessoa, convenio, situação, portador ou numero de remessa. Poderão ser selecionados desta maneira:
 
 
<center>[[Arquivo:Chequesemi5.gif|class=img-thumbnail]]</center>
 
 
 
 
 
 
 
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Edição das 11h46min de 26 de outubro de 2020




Inclusão, exclusão e busca - Cheques Emitidos

Objetivo: Este manual tem por objetivo ensinar a incluir, excluir e buscar cheques emitidos (que a sua empresa deve para fornecedores/empresas) no sistema ControlGás.

Lembrando que todos os cheques gerados em acertos de movimentos de entrada serão automaticamente criados e irão constar nos Cheques Emitidos.

E quando o cheque for bloqueado para alterá-lo ou exclui-lo será necessário uma permissão de acesso especifica.


1° Passo: Na página inicial do sistema Controlgás, selecione o menu 3-Financeiro clique na opção Cheques Emitidos, como mostrado abaixo:



2° Passo: Para incluir um cheque manual, basta clicar em , e então preencher os dados necessários como pessoa, numero de parcelas, data de emissão (caso precise mudar), data do primeiro vencimento, valor total, número do cheque, conta, agencia, banco e as contas de despesa e origem. Conforme exemplo:



  • Tem a opção de leitura por CRC-7 para preencher alguns dados do cheque/boleto automaticamente. Para utilizar essa opção é necessário ter uma leitora de cheques/boletos CRC7.

Para realizar a leitura automática é só clicar na opção:.



3° Passo: Para excluir um cheque clique em , e confirme .

Lembrando que se o cheque foi gerado a partir de outro documento não será possível excluir por esta tela.



Busca de Cheques


1° Passo: Para realizar uma busca de um cheque será necessário informar o período, que pode ter o filtro pela data que foi emitido, pela data que irá vencer, pela data que foi baixado,pela data de boleto ou todas essas opções.





2° Passo: Também poderá escolher filtro por tipo, como pendente, quitados (já baixados), depositados ou todos. Assim como mostra o exemplo:





3° Passo: Tem alguns filtros mais específicos como por código de pessoa, convenio, situação, portador ou numero de remessa. Poderão ser selecionados desta maneira:









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