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|title=Vale Gás/Água - Manutenção Avançada
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<font size=4>'''Objetivo''': Este manual tem como objetivo ensinar a fazer o acerto financeiro do roteiro no Controlgás.</font><br>


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== <center><div style="color:#0F5B8F" class="panel panel-info"> Vale Gás/Água - Manutenção Avançada </div></center> ==
<center><font size=4>'''1º Passo:''' Na página inicial do sistema '''Controlgás''' clique no menu '''1-Movimento''', selecione '''Roteiros''', e clique na opção '''Roteiro - Acerto Financeiro'''. Na guia que se abriu basta colocar o '''Cód. Roteiro''' e clicar em '''Carregar Roteiro'''.</font></center>
 
 
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<center><font size=4>'''2º Passo:''' Após clicar em '''carregar roteiro''', será aberto as abas: '''Planilha, Despesas/Lanctos., Cobranças de Títulos, Cheques Recebidos''' e '''Resumo Geral'''.</font></center>
 
 
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<font size=4>1. '''Planilha:''' Nessa aba será feito o lançamento das vendas. Para gerar o lançamento, basta selecionar o cliente, e escolher qual a forma que foi feito o pagamento em '''Pagamento''', clicar em '''Gerar Lancto''' e em '''Ok'''. Após ser feito todos os lançamentos basta clicar em '''Avançar''' [[image:avançar.png|73x27px|]].</font>
 
 
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<font size=4>2. '''Despesas/Lanctos:''' Nessa aba você poderá fazer o lançamento de possíveis despesas que ocorreram na rota, como exemplo: abastecimento, troca de pneu, refeições dos funcionários etc. Para adicionar uma despesa, basta clicar em '''Incluir''' [[image:incluir.png|36x39px|]] após preencher todos os dados necessários, após basta clicar em '''Ok''', e depois '''Salvar''' [[image:salvar.png|41x39px|]]. Após adicionar despesas (se houverem) basta seguir para as próximas abas.</font>
 


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<font size=4>'''Objetivo''':  Este manual tem por objetivo ensinar a utilizar a manutenção avançada de vale gás no sistema Controlgás. </font><br>


<center><font size=4>3. '''Cobranças de Títulos, Cheques Recebidos:''' Essas duas abas só serão usadas caso tenha sido '''Vinculado títulos''' e '''cheques''' em '''Roteiro - Manutenção''', ou em '''Títulos a Receber''' e '''Cheques Recebidos''' (Explicado no manual:  [[Baixar_e_depositar/mover_-_Títulos_a_Receber|<span style="color:#4169e1">Baixar e depositar/mover (Títulos a Receber)</span>]]). </font></center>
<center><font size=4>Para dar baixa nos '''Títulos''' e '''Cheques recebidos''', basta selecionar o título  ou cheque correspondente, clicar em '''Baixar''' [[image:baixar.png|101x30px|]], conferir todos os dados e clicar em '''Gerar Lancto'''. e '''Confirmar Baixas''' [[image:gerarLancto.png|233x38px|]].</font></center>


<font size=4><center>'''1º Passo:''' Na página inicial do sistema '''Controlgás''', no menu '''1-Movimento''', selecione a opção '''Vale Gás/Água''' e depois clique em '''Vale Gás/Água – Manutenção Avançada''':</center></font>


<center>[[image:baixarTitulo.gif|1040x624px|]]</center>


<center>[[Arquivo:ManutencaoAvancadanew.gif|538x384px|]]</center>


<font size=4>4. Após fazer todos os laçamentos e baixas necessários, basta clicar em '''Resumo Geral''', onde será possível verificar se os saldos estão corretos. Caso algo esteja errado, basta voltar as abas anteriores e corrigir o possível erro. Se estiver tudo correto basta clicar em '''Confirmar Acertos!!!'''</font>


<font size=4><center>'''2º Passo:''' Com a guia '''Manutenção Avançada''' aberta, será possível verificar a situação de todos os vales gás cadastrados. Na coluna '''Histórico''' aparecerá qual o estado atual dos vales, assim como a última data de modificação dos mesmos.


<center>[[image:Confirmar acertos.gif|736x299px|]]</center>


Para excluir algum registro de vale gás, basta selecionar qual quer excluir e clicar em '''Excluir''' [[image:excluir2.jpg|37x35px|]]  e para adicionar outro clicar em '''Incluir''' [[image:incluir.png|36x39px|]]. Após finalizar as alterações necessárias basta clicar em Salvar [[image:salvar.png|41x39px|]].</center></font>


<center><font size=4>Caso queira imprimir um relatório com o fechamento, basta clicar em '''Imprimir''' [[image:imprimirRoteiro.png|76x27px|]]</font></center>


<center>[[image:FazendoManutencaoAvancada2.gif|979x395px|]]</center>


<center>[[image:relatorioRoteiro.png|608x324px|]]</center>


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<center>[[image:noname.png|class=img-thumbnail|link=Página principal]]</center><br>
 
<center>[[image:noname.png|link=Página principal]]</center><br>


<center>Tem alguma dúvida relacionada ao sistema '''ControlGás'''?</center><br>
<center>Tem alguma dúvida relacionada ao sistema '''ControlGás'''?</center><br>

Edição das 09h20min de 26 de outubro de 2020



Objetivo: Este manual tem como objetivo ensinar a fazer o acerto financeiro do roteiro no Controlgás.


1º Passo: Na página inicial do sistema Controlgás clique no menu 1-Movimento, selecione Roteiros, e clique na opção Roteiro - Acerto Financeiro. Na guia que se abriu basta colocar o Cód. Roteiro e clicar em Carregar Roteiro.



2º Passo: Após clicar em carregar roteiro, será aberto as abas: Planilha, Despesas/Lanctos., Cobranças de Títulos, Cheques Recebidos e Resumo Geral.



1. Planilha: Nessa aba será feito o lançamento das vendas. Para gerar o lançamento, basta selecionar o cliente, e escolher qual a forma que foi feito o pagamento em Pagamento, clicar em Gerar Lancto e em Ok. Após ser feito todos os lançamentos basta clicar em Avançar .



2. Despesas/Lanctos: Nessa aba você poderá fazer o lançamento de possíveis despesas que ocorreram na rota, como exemplo: abastecimento, troca de pneu, refeições dos funcionários etc. Para adicionar uma despesa, basta clicar em Incluir após preencher todos os dados necessários, após basta clicar em Ok, e depois Salvar . Após adicionar despesas (se houverem) basta seguir para as próximas abas.



3. Cobranças de Títulos, Cheques Recebidos: Essas duas abas só serão usadas caso tenha sido Vinculado títulos e cheques em Roteiro - Manutenção, ou em Títulos a Receber e Cheques Recebidos (Explicado no manual: Baixar e depositar/mover (Títulos a Receber)).
Para dar baixa nos Títulos e Cheques recebidos, basta selecionar o título ou cheque correspondente, clicar em Baixar , conferir todos os dados e clicar em Gerar Lancto. e Confirmar Baixas .



4. Após fazer todos os laçamentos e baixas necessários, basta clicar em Resumo Geral, onde será possível verificar se os saldos estão corretos. Caso algo esteja errado, basta voltar as abas anteriores e corrigir o possível erro. Se estiver tudo correto basta clicar em Confirmar Acertos!!!



Caso queira imprimir um relatório com o fechamento, basta clicar em Imprimir







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